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      省發(fā)展改革委2014年度部門決算

      時(shí)間 : 2016-08-30 01:32:36 來(lái)源 : 廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)
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        一、部門基本情況

        (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

        省發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策,研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提出宏觀調(diào)控建議,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí),指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革,規(guī)劃重大項(xiàng)目建議和生產(chǎn)力布局的宏觀調(diào)控部門。列入2014年決算編制的下屬單位包括:省發(fā)展改革委機(jī)關(guān)服務(wù)中心、省宏觀經(jīng)濟(jì)信息分析中心、省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。

       ?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

        2014年全年定編人數(shù)288人,其中:行政編制206人;事業(yè)編制82人。2014年年末實(shí)有在職人員255人(含行政人員199人,事業(yè)人員56人);離退休人員107人(含離休人員11人,退休人員96人)。

        (三)決算年度的主要工作任務(wù)

        2014年,省發(fā)展改革委認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神,按照省委、省政府的各項(xiàng)工作部署,緊緊圍繞“三個(gè)定位、兩個(gè)率先”總目標(biāo),開(kāi)拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干,努力推動(dòng)發(fā)展改革各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。一是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè),當(dāng)好政策研究參謀。二是抓好經(jīng)濟(jì)體制改革任務(wù)落實(shí),促進(jìn)市場(chǎng)活力釋放。三是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),發(fā)揮合理投資的關(guān)鍵作用。四是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。五是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,拓展對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放新格局。六是認(rèn)真開(kāi)展價(jià)格調(diào)控監(jiān)管,優(yōu)化資源配置和市場(chǎng)環(huán)境。七是加強(qiáng)社會(huì)領(lǐng)域建設(shè),努力改善民生福祉。

        二、收入決算說(shuō)明

        2014年收入決算20,437.09萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入19,440.22萬(wàn)元,其他收入996.87萬(wàn)元。

        三、支出決算說(shuō)明

        2014年支出決算14,604.93萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出13,807.43萬(wàn)元。

        2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出6,039.63萬(wàn)元,占43.74%,其中:工資福利支出2,854.98萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,769.10萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出415.55萬(wàn)元;項(xiàng)目支出7,767.79萬(wàn)元,占56.26%,主要支出項(xiàng)目有重點(diǎn)規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、泛珠論壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、重大課題研究經(jīng)費(fèi)、省級(jí)政府投資項(xiàng)目及節(jié)能評(píng)估文件委托評(píng)審費(fèi)等。

        四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

        2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共389.75萬(wàn)元,具體情況如下:

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出76.47萬(wàn)元,比上年17.48萬(wàn)元增加58.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)337.47%。增長(zhǎng)的原因是2014年新增海上絲綢之路專項(xiàng)工作。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組21個(gè),50人次。主要包括海上絲綢之路建設(shè)調(diào)研、洽談生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域合作、中醫(yī)藥國(guó)際交流等支出。

        2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出276.10萬(wàn)元,比上年366.42萬(wàn)元減少90.32萬(wàn)元,下降24.65%。下降的原因是未報(bào)廢更新車輛,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少。主要包括公務(wù)車保有量55輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出276.10萬(wàn)元,平均每輛5.02萬(wàn)元。主要是用于工作人員因公出差、參加會(huì)議、開(kāi)展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過(guò)程中所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及交通用車租用費(fèi)等支出。

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出37.18萬(wàn)元,比上年79.30萬(wàn)元減少42.12萬(wàn)元,下降53.11%。下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待。全年使用財(cái)政撥款支出公務(wù)接待190批次,2150人次。主要是按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(內(nèi)、外賓接待)費(fèi)用。包括國(guó)際訪問(wèn)、大型活動(dòng)及外省市學(xué)習(xí)交流等。

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