2014年省府辦公廳部門決算基本情況說明
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一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能
省府辦公廳部門決算包含13個預算單位,具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠、省政府機關門診部、育才幼兒院一院、育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負責省政府機關公文處理,協(xié)調省政府重要政務活動,組織開展調查研究,為省政府領導提供決策參考意見,檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行,以及省政府機關后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個辦事處負責省政府在當?shù)氐男畔⑹占⒔?jīng)貿協(xié)作、公務接待等任務。省府接待辦負責指導協(xié)調全省政府系統(tǒng)公務接待工作,承擔中央國家機關、各省(區(qū)、市)政府來粵公務接待任務。省政府辦公廳印刷廠承擔省政府機關公文印刷工作。省府門診部承擔省直機關工作人員日常保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔省直機關工作人員子女入托服務工作。
(二)人員構成情況
省府辦公廳本部共有行政編制266人;事業(yè)編制270人;離退休人員218人。其他歸口單位共有行政編制36人;事業(yè)編制472人;離退休人員289人。
(三)決算年度的主要工作任務
貫徹落實中央和省委、省政府關于穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的各項決策部署,妥善處理省政府機關文電會務,協(xié)調省政府重要政務活動,組織開展調查研究,為領導提供決策參考意見,檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行,為省政府領導同志政務工作提供服務保障,確保省政府機關正常高效運轉。
二、收入決算說明
2014年收入決算37,676.87萬元,其中:財政撥款收入31,108.52萬元,其他收入6,568.35萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算37,570.45萬元,其中:財政撥款支出31,873.75萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出18,042.71萬元,占56.61%,其中:工資福利支出8,795.11萬元,對個人和家庭的補助7,866.24萬元,商品和服務支出1,355.46萬元,其他資本性支出等支出25.90萬元;項目支出決算13,831.04萬元,占43.39%。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4,232.52萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出113.08萬元,全年使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個、參加其他單位組織的出國(境)團組2個,全年因公出國(境)累計27人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出1,118.66萬元,主要包括:(1)購置公務用車2輛,公務用車購置支出115.10萬元;(2)公務車運行維護費支出1,003.56萬元。廳部門預算單位公務用車保有量277輛。
3.公務接待費支出3,000.79萬元,主要用于國內公務接待。公務接待共2,051批,21,946人次。
4.2014年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù)較2013年預算數(shù)減少6,44.55萬元,其中因公出國(境)支出預算數(shù)減少23.89萬元,公務用車購置及運行維護支出預算減少324.46萬元,公務接待費支出預算減少296.20萬元。變化的主要原因是我廳根據(jù)中央和省有關厲行節(jié)約文件精神,要求各所屬部門預算單位嚴控各項支出,最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出預算。
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